Rozliczenie z klientami wydatków za ich pobyt na targach w Niemczech

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

Dodano: 28 kwietnia 2010
Pytanie: Nasza spółka zaprosiła na targi w Niemczech swoich polskich klientów. Zamówiliśmy dla nich noclegi w Niemczech i bilety lotnicze w LOT. Z Niemiec za noclegi otrzymaliśmy fakturę z naliczonym niemieckim VAT, a za bilety z polskiego biura podróży fakturę ze stawką 0%. Chcemy teraz rozliczyć się z naszymi klientami. Zaznaczam, że wszyscy są zarejestrowanymi podatnikami VAT UE. Czy zakup usługi hotelowej jest dla naszej spółki importem usług? Czy możemy refakturować tę usługę na naszych klientów, a jeśli tak, to z jaką stawką VAT?

Pozostało jeszcze 76% treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

  • Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
  • Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
  • Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo
Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Zdobyła doświadczenie zawodowe współpracując z podmiotami świadczącymi doradztwo podatkowe, a także jako pracownica organów podatkowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej. Specjalizuje się w opodatkowaniu podmiotów gospodarczych
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz